MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:16
- 题名/责任者:
- 内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理/郭长水, 纪新伟主编
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-115-59374-0/CNY108.00
- 载体形态项:
- 27, 371页:图;24cm
- 其它题名:
- 穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理
- 丛编项:
- 内部审计工作法系列
- 个人责任者:
- 郭长水 主编
- 个人责任者:
- 纪新伟 主编
- 学科主题:
- 内部审计-指南
- 中图法分类号:
- F239.45
- 责任者附注:
- 郭长水, 上海海事大学审计处处长, 上海立信会计金融学院硕士生导师, 上海市审计学会理事。纪新伟, 中国兵器工业集团北方国际合作股份有限公司财务金融部主任, 中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师。
- 书目附注:
- 有书目
- 提要文摘附注:
- 本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起, 让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容, 包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施, 审计报告的编制, 审计结果运用与后续审计等, 让读者明白内部审计的实施思路与具体实战, 并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用, 以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后, 通过讲解内部审计部门的内部管理, 升华了内审工作的知识体系。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/35 | CN1910239 | 内阅图书 | 阅览 | 内阅图书 | |
F239.45/35 | CN1910240 | 未央馆 | 可借 | 未央馆 |
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