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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:16

题名/责任者:
内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理/郭长水, 纪新伟主编
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2022
ISBN及定价:
978-7-115-59374-0/CNY108.00
载体形态项:
27, 371页:图;24cm
其它题名:
穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理
丛编项:
内部审计工作法系列
个人责任者:
郭长水 主编
个人责任者:
纪新伟 主编
学科主题:
内部审计-指南
中图法分类号:
F239.45
责任者附注:
郭长水, 上海海事大学审计处处长, 上海立信会计金融学院硕士生导师, 上海市审计学会理事。纪新伟, 中国兵器工业集团北方国际合作股份有限公司财务金融部主任, 中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师。
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起, 让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容, 包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施, 审计报告的编制, 审计结果运用与后续审计等, 让读者明白内部审计的实施思路与具体实战, 并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用, 以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后, 通过讲解内部审计部门的内部管理, 升华了内审工作的知识体系。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/35 CN1910239   内阅图书     阅览 内阅图书
F239.45/35 CN1910240   未央馆     可借 未央馆
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