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中文图书1.QY公司内部审计整改体系构建研究 F239.45/42
馆藏复本:1
可借复本:0 权婷婷著
西安工业大学 2022
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中文图书2.XB证券公司风险导向内部审计研究 F239.45/41
馆藏复本:1
可借复本:0 郭璇著
西安工业大学 2022
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中文图书3.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/40
馆藏复本:2
可借复本:1 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书4.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/35
馆藏复本:2
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/34
馆藏复本:2
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书6.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/36
馆藏复本:3
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书7.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/37
馆藏复本:2
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书8.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/38
馆藏复本:3
可借复本:2 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书9.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/39
馆藏复本:3
可借复本:2 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书10.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/33
馆藏复本:3
可借复本:2 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书11.企业财务管理与内部审计研究 F275/524
馆藏复本:3
可借复本:2 崔改,姜小花,刘玉松著
中国商业出版社 2022
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中文图书12.增值型内部审计应用研究—以陕西省属高水平大学为例 F239.45/32
馆藏复本:1
可借复本:0 左航帆著
西安工业大学 2020
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中文图书13.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/31
馆藏复本:3
可借复本:2 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021
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中文图书14.内审兵法:内审三十六计与千金方 F239.45/30
馆藏复本:3
可借复本:2 唐鹏展著
机械工业出版社 2021
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中文图书15.基于BSC的Z公司内部审计绩效评价研究 F239.45/28
馆藏复本:1
可借复本:0 郭子涵著
西安工业大学 2019
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中文图书16.YL增值型内部审计应用研究 F239.45/29
馆藏复本:1
可借复本:0 蔡珂著
西安工业大学 2019
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中文图书17.TU大学内部控制评价研究——基于ERM框架 F239.45/27
馆藏复本:1
可借复本:0 贾丹琳著
西安工业大学 2019
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中文图书18.增值:内部审计且行且思 F239.45/26
馆藏复本:3
可借复本:2 梁雄著
立信会计出版社 2019
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中文图书19.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/25
馆藏复本:2
可借复本:1 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
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中文图书20.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/24
馆藏复本:3
可借复本:2 牛恺著
人民邮电出版社 2018
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