MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:23
- 题名/责任者:
- 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析/企业内部审计编审委员会编著
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-115-51409-7/CNY99.80
- 载体形态项:
- 476页:图;26cm
- 其它题名:
- 审计程序+实战技法+案例解析
- 团体责任者:
- 企业内部审计编审委员会 编著
- 学科主题:
- 企业-内部审计-基本知识
- 中图法分类号:
- F239.45
- 提要文摘附注:
- 本书共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。
- 使用对象附注:
- 企业内部审计工作者
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/25 | CN1814720 | 内阅图书 | 阅览 | 内阅图书 | |
F239.45/25 | CN1814721 | 未央馆 | 可借 | 未央馆 |
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