西安工业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

检索到 46 条 主题词=内部审计 的结果    

 


所有图书 可借图书

上一页 1 / 3  下一页 到第
  1. 中文图书1.QY公司内部审计整改体系构建研究 F239.45/42

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    权婷婷著
    西安工业大学 2022
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.XB证券公司风险导向内部审计研究 F239.45/41

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    郭璇著
    西安工业大学 2022
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/40

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    杨玲玲, 肖竞主编
    人民邮电出版社 2023
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/34

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    周平, 荣欣主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/35

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    郭长水, 纪新伟主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/36

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    刘红生, 袁小勇主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/37

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/39

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    屠建清编著
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/38

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    袁小勇, 林云忠主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  10. 中文图书10.工程项目控制与协调研究 F285/9

    馆藏复本:17
    可借复本:10
    赛云秀著
    科学出版社 2011
    (0) 馆藏

  11. 中文图书11.科研事业单位内部控制建设实施指南 F239.66/6

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    闫宝琴编著
    中国经济出版社 2022
    (0) 馆藏

  12. 中文图书12.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/33

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    惠增强编著
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  13. 中文图书13.企业财务管理与内部审计研究 F275/524

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    崔改,姜小花,刘玉松著
    中国商业出版社 2022
    (0) 馆藏

  14. 中文图书14.增值型内部审计应用研究—以陕西省属高水平大学为例 F239.45/32

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    左航帆著
    西安工业大学 2020
    (0) 馆藏

  15. 中文图书15.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/31

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    朱虹, 李艳艳编著
    化学工业出版社 2021
    (0) 馆藏

  16. 中文图书16.内审兵法:内审三十六计与千金方 F239.45/30

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    唐鹏展著
    机械工业出版社 2021
    (0) 馆藏

  17. 中文图书17.YL增值型内部审计应用研究 F239.45/29

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    蔡珂著
    西安工业大学 2019
    (0) 馆藏

  18. 中文图书18.行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析 F239.66/5

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    李素鹏著
    人民邮电出版社 2020
    (0) 馆藏

  19. 中文图书19.增值:内部审计且行且思 F239.45/26

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    梁雄著
    立信会计出版社 2019
    (0) 馆藏

  20. 中文图书20.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/25

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    企业内部审计编审委员会编著
    人民邮电出版社 2019
    (0) 馆藏

上一页 1 / 3  下一页 到第

返回顶部