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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:40

题名/责任者:
内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析/牛恺著
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2018
ISBN及定价:
978-7-115-47876-4/CNY69.00
载体形态项:
295页:图;26cm
并列正题名:
Internal audit
其它题名:
内部审计操作实务与案例解析
个人责任者:
牛恺
学科主题:
内部审计
中图法分类号:
F239.45
提要文摘附注:
内部审计是“审计家族”中重要的一员, 其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员, 不仅需要掌握基础知识, 熟悉审计业务, 还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力, 这样才能更好地为企业的管理把好脉, 找到企业经营管理中存在的风险, 促进企业更加健康、有序、高效的发展。本书作者具有十多年内部审计从业经验, 涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容, D1部分结合理论与实践, 从内审人员的思维模式、心态出发, 结合内审工作的总体框架, 论述了一个内审人员应如何成长与发展; D2部分从宏观到微观, 精选七大审计业务模块, 辅之以案例解析, 帮助读者举一反三, 掌握并提升业务技能; 第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。
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F239.45/24 CN1556221   内阅图书     阅览 内阅图书
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