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- 000 01458nam2 2200337 4500
- 010 __ |a 7-80169-244-6 |d 28.00元
- 100 __ |a 20020525d2002 em y0chiy0121 ea
- 200 10 |a 内部控制与审计风险案例分析 |A Nei Bu Kong Zhi Yu Shen Ji Feng Xian An Li Fen Xi |f 高雅青, 李三喜编著
- 210 __ |a 北京 |c 时代经济版 |d 2002
- 314 __ |a 高雅青,中天恒会计事务所主任会计,高级会计师、高级审计师、副研究员等,著有:《新编建设项目审计实务》、《预算单位审计实务》、《新编企业会计实务》等。
- 314 __ |a 李三喜,中天恒会计事务所总经理,出版有:《新编现代企业审计实务》、《独立审计准则与审计实务操作指南》等。
- 330 __ |a 本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试、生产循环案例分析,以及筹资与投资循环符合性测试、货币资金符合性测试案例分析,和相关的管理建议书的编制等。
- 333 __ |a 读者对象:会计、审计事务所从业人员,企业、商业、党政机关管理人员,大专院校师生
- 410 _0 |1 20010 |a 独立审计案例分析丛书
- 606 0_ |a 审计-风险管理-案例 |x 分析
- 701 _0 |a 高雅青 |4 编著 |A Gao Ya Qing
- 701 _0 |a 李三喜 |4 编著 |A Li San Xi
- 905 __ |a XATU |d F239.0/34
- 995 __ |a 261060 |f F239.0/34
- 999 __ |G acqcatachi |g 2002102510024