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中文图书1.财务会计管理与审计工作优化 F234.4/221
馆藏复本:3
可借复本:2 符颖, 王娟, 范超主编
广东旅游出版社 2024
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中文图书2.国家审计与注册会计师审计:协调路径及经济后果 F239.44/14
馆藏复本:3
可借复本:2 蒋亚含著
经济科学出版社 2023
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中文图书3.新时代生态文明审计研究 F239.44/13
馆藏复本:3
可借复本:2 李璞颖著
西南财经大学出版社 2023
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中文图书4.财务会计与审计管理研究 F234.4/212
馆藏复本:3
可借复本:2 郑建霞,周广秀,黄洁著
线装书局 2023
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中文图书5.国家审计对国有企业风险承担的双重治理 F239.44/12
馆藏复本:3
可借复本:2 张丁著
经济管理出版社 2024
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中文图书6.QY公司内部审计整改体系构建研究 F239.45/42
馆藏复本:1
可借复本:0 权婷婷著
西安工业大学 2022
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中文图书7.XB证券公司风险导向内部审计研究 F239.45/41
馆藏复本:1
可借复本:0 郭璇著
西安工业大学 2022
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中文图书8.基于区块链技术的YC县精准扶贫审计研究 F239.44/11
馆藏复本:1
可借复本:0 方卉著
西安工业大学 2022
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中文图书9.政府监管对企业环境信息披露更新的影响研究---以安徽省重污染行业为例 F239.44/10
馆藏复本:1
可借复本:0 曹维梁著
西安工业大学 2022
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中文图书10.经济效益审计的基本方法 F275/541
馆藏复本:1
可借复本:0 刘家义编著
四川科学技术出版社 1985
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中文图书11.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/40
馆藏复本:2
可借复本:1 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书12.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/36
馆藏复本:3
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书13.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/34
馆藏复本:2
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书14.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/35
馆藏复本:2
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书15.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/39
馆藏复本:3
可借复本:2 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书16.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/37
馆藏复本:2
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书17.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/38
馆藏复本:3
可借复本:2 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书18.国有企业经济责任审计实务指南 F239.44/9
馆藏复本:2
可借复本:1 于维严, 赵志新主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书19.绿色发展下的水资源责任审计 F239.47/8
馆藏复本:2
可借复本:1 俞雅乖著
中国社会科学出版社 2022
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中文图书20.财务管理与审计统计分析研究 F275/527
馆藏复本:3
可借复本:2 鲍秀芝,王进,杜磊著
吉林科学技术出版社 2022
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