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中文图书1.公司治理中的审计机制研究 F239.6/16
馆藏复本:2
可借复本:1 程新生著
高等教育出版社 2005
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中文图书2.财务会计管理与审计工作优化 F234.4/221
馆藏复本:3
可借复本:2 符颖, 王娟, 范超主编
广东旅游出版社 2024
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中文图书3.审计案例分析 F239/45
馆藏复本:3
可借复本:2 吴可夫著
立信会计出版社 2022
(0) 馆藏
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中文图书4.审计署内部审计科研课题研究报告:2021-2022 F239.22/11
馆藏复本:1
可借复本:0 中国内部审计协会编
中国时代经济出版社 2024
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中文图书5.国家审计与注册会计师审计:协调路径及经济后果 F239.44/14
馆藏复本:3
可借复本:2 蒋亚含著
经济科学出版社 2023
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中文图书6.信息基础、社会责任与审计治理研究 F239.0/141
馆藏复本:3
可借复本:2 谢清华, 韩冰, 李小涛著
经济科学出版社 2023
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中文图书7.新时代生态文明审计研究 F239.44/13
馆藏复本:3
可借复本:2 李璞颖著
西南财经大学出版社 2023
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中文图书8.财务会计与审计管理研究 F234.4/212
馆藏复本:3
可借复本:2 郑建霞,周广秀,黄洁著
线装书局 2023
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中文图书9.国家审计对国有企业风险承担的双重治理 F239.44/12
馆藏复本:3
可借复本:2 张丁著
经济管理出版社 2024
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中文图书10.审计理论与实务:案例研究 F239.0/140
馆藏复本:3
可借复本:2 万国超, 马慧知等著
中国社会科学出版社 2024
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中文图书11.QY公司内部审计整改体系构建研究 F239.45/42
馆藏复本:1
可借复本:0 权婷婷著
西安工业大学 2022
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中文图书12.基于区块链技术的YC县精准扶贫审计研究 F239.44/11
馆藏复本:1
可借复本:0 方卉著
西安工业大学 2022
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中文图书13.XB证券公司风险导向内部审计研究 F239.45/41
馆藏复本:1
可借复本:0 郭璇著
西安工业大学 2022
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中文图书14.政府监管对企业环境信息披露更新的影响研究---以安徽省重污染行业为例 F239.44/10
馆藏复本:1
可借复本:0 曹维梁著
西安工业大学 2022
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中文图书15.经济效益审计的基本方法 F275/541
馆藏复本:1
可借复本:0 刘家义编著
四川科学技术出版社 1985
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中文图书16.关键审计事项风险预警机制与决策有用性研究 F239.0/139
馆藏复本:3
可借复本:2 刘丁睿著
吉林大学出版社 2022
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中文图书17.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/40
馆藏复本:2
可借复本:1 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书18.工程项目审计实务指南 F239.63/10
馆藏复本:3
可借复本:2 高雅青, 李三喜, 薛慈允主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书19.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/36
馆藏复本:3
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书20.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/34
馆藏复本:2
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏
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