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中文图书1.XB证券公司风险导向内部审计研究 F239.45/41
馆藏复本:1
可借复本:0 郭璇著
西安工业大学 2022
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中文图书2.基于区块链技术的YC县精准扶贫审计研究 F239.44/11
馆藏复本:1
可借复本:0 方卉著
西安工业大学 2022
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中文图书3.QY公司内部审计整改体系构建研究 F239.45/42
馆藏复本:1
可借复本:0 权婷婷著
西安工业大学 2022
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中文图书4.政府监管对企业环境信息披露更新的影响研究---以安徽省重污染行业为例 F239.44/10
馆藏复本:1
可借复本:0 曹维梁著
西安工业大学 2022
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中文图书5.经济效益审计的基本方法 F275/541
馆藏复本:1
可借复本:0 刘家义编著
四川科学技术出版社 1985
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中文图书6.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/40
馆藏复本:2
可借复本:1 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书7.关键审计事项风险预警机制与决策有用性研究 F239.0/139
馆藏复本:3
可借复本:2 刘丁睿著
吉林大学出版社 2022
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中文图书8.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/35
馆藏复本:2
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书9.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/34
馆藏复本:2
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书10.工程项目审计实务指南 F239.63/10
馆藏复本:3
可借复本:2 高雅青, 李三喜, 薛慈允主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书11.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/36
馆藏复本:3
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书12.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/38
馆藏复本:3
可借复本:2 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书13.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/39
馆藏复本:3
可借复本:2 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书14.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/37
馆藏复本:2
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书15.国有企业经济责任审计实务指南 F239.44/9
馆藏复本:2
可借复本:1 于维严, 赵志新主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书16.英汉-汉英会计审计词典 F23-61/17
馆藏复本:1
可借复本:0 程超凡主编
立信会计出版社 2001
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中文图书17.2018年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试,审计.上册 F23/286-1
馆藏复本:1
可借复本:0 刘圣妮编著
北京科学技术出版社 2018
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中文图书18.2018年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试,审计.下册 F23/286-2
馆藏复本:1
可借复本:0 刘圣妮编著
北京科学技术出版社 2018
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中文图书19.科研事业单位内部控制建设实施指南 F239.66/6
馆藏复本:3
可借复本:2 闫宝琴编著
中国经济出版社 2022
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中文图书20.IT审计:用SQL+Python提升工作效率 F239.6/15
馆藏复本:3
可借复本:2 涂佳兵著
电子工业出版社 2022
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