西安工业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

检索到 480 条 分类号=F239 的结果    

 


所有图书 可借图书

上一页 1 / 24  下一页 到第
  1. 中文图书1.公司治理中的审计机制研究 F239.6/16

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    程新生著
    高等教育出版社 2005
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.财务会计管理与审计工作优化 F234.4/221

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    符颖, 王娟, 范超主编
    广东旅游出版社 2024
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.审计案例分析 F239/45

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    吴可夫著
    立信会计出版社 2022
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.审计署内部审计科研课题研究报告:2021-2022 F239.22/11

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    中国内部审计协会编
    中国时代经济出版社 2024
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.国家审计与注册会计师审计:协调路径及经济后果 F239.44/14

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    蒋亚含著
    经济科学出版社 2023
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.信息基础、社会责任与审计治理研究 F239.0/141

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    谢清华, 韩冰, 李小涛著
    经济科学出版社 2023
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.新时代生态文明审计研究 F239.44/13

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    李璞颖著
    西南财经大学出版社 2023
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.财务会计与审计管理研究 F234.4/212

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    郑建霞,周广秀,黄洁著
    线装书局 2023
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.国家审计对国有企业风险承担的双重治理 F239.44/12

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    张丁著
    经济管理出版社 2024
    (0) 馆藏

  10. 中文图书10.审计理论与实务:案例研究 F239.0/140

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    万国超, 马慧知等著
    中国社会科学出版社 2024
    (0) 馆藏

  11. 中文图书11.QY公司内部审计整改体系构建研究 F239.45/42

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    权婷婷著
    西安工业大学 2022
    (0) 馆藏

  12. 中文图书12.基于区块链技术的YC县精准扶贫审计研究 F239.44/11

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    方卉著
    西安工业大学 2022
    (0) 馆藏

  13. 中文图书13.XB证券公司风险导向内部审计研究 F239.45/41

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    郭璇著
    西安工业大学 2022
    (0) 馆藏

  14. 中文图书14.政府监管对企业环境信息披露更新的影响研究---以安徽省重污染行业为例 F239.44/10

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    曹维梁著
    西安工业大学 2022
    (0) 馆藏

  15. 中文图书15.经济效益审计的基本方法 F275/541

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    刘家义编著
    四川科学技术出版社 1985
    (0) 馆藏

  16. 中文图书16.关键审计事项风险预警机制与决策有用性研究 F239.0/139

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    刘丁睿著
    吉林大学出版社 2022
    (0) 馆藏

  17. 中文图书17.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/40

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    杨玲玲, 肖竞主编
    人民邮电出版社 2023
    (0) 馆藏

  18. 中文图书18.工程项目审计实务指南 F239.63/10

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    高雅青, 李三喜, 薛慈允主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  19. 中文图书19.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/36

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    刘红生, 袁小勇主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  20. 中文图书20.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/34

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    周平, 荣欣主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

上一页 1 / 24  下一页 到第

返回顶部