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MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:42

题名/责任者:
内部控制与审计风险案例分析/高雅青, 李三喜编著
出版发行项:
北京:时代经济版,2002
ISBN及定价:
7-80169-244-6/28.00元
载体形态项:
427页;20cm
丛编项:
独立审计案例分析丛书
个人责任者:
高雅青 编著
个人责任者:
李三喜 编著
学科主题:
审计-风险管理-案例-分析
中图法分类号:
F239.0
责任者附注:
高雅青,中天恒会计事务所主任会计,高级会计师、高级审计师、副研究员等,著有:《新编建设项目审计实务》、《预算单位审计实务》、《新编企业会计实务》等。
责任者附注:
李三喜,中天恒会计事务所总经理,出版有:《新编现代企业审计实务》、《独立审计准则与审计实务操作指南》等。
提要文摘附注:
本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试、生产循环案例分析,以及筹资与投资循环符合性测试、货币资金符合性测试案例分析,和相关的管理建议书的编制等。
使用对象附注:
读者对象:会计、审计事务所从业人员,企业、商业、党政机关管理人员,大专院校师生
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F239.0/34 347307   密集库1     可借
F239.0/34 347311   密集库1     可借
F239.0/34 347306   内阅图书     可借
F239.0/34 347309   未央馆     可借
F239.0/34 347310   未央馆     可借
F239.0/34 347308   金花馆     可借
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